CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM DIÁRIAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 23/04/2024  doneData menor ou igual a 23/05/2024 
95 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 43.760,00
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
15/05/2024 15050001 15050003
001 - Prefeitura Municipal de Placas concessão de 1 diária à Uruarará-PA, em favor da CHEFE DE GABINETE: LUCIANA BEZERRA DOS SANTOS, onde irá resolver assuntos a serviço do Gabinete, no dia 15 de maio de 2024, conforme portaria de diárias nº0627/2024.
15050001
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.438.011-XX
LUCIANA BEZERR A DOS SANTOS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 200,00 Não visibility Detalhes
13/05/2024 13050013 13050015
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 03 diárias a Santarém-PA em favor da ENFERMEIRA: REGIANE SILVA CARVALHO, onde participará do plano Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saude/PEGTES e da CIRBAT, nos dias 14 a 16 de maio/2024, conforme portaria de diárias nº0625.
13050013
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.627.392-XX
REGIANE SILVA CARVALHO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 750,00 Não visibility Detalhes
13/05/2024 13050012 13050014
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 03 diárias a Santarém-PA em favor do AGENTE ADMINISTRATIVO: NILVAN XAVIER DA SILVA, onde participará do plano Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saude/PEGTES e da CIRBAT, nos dias 14 a 16 de maio/2024, conforme portaria de diárias nº0624.
13050012
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.360.872-XX
NILVAN XAVIER DA SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 750,00 Não visibility Detalhes
13/05/2024 13050011 13050013
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 03 diárias a Santarém-PA em favor do SECRETÁRIO DE SAÚDE: GILBERTO BIANOR DOS SANTOS PAIVA, onde participará do plano Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saude/PEGTES e da CIRBAT, nos dias 14 a 16 de maio/2024, conforme portaria de diárias nº0624.
13050011
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.610.342-XX
GILBERTO BIANO R DOS SANTOS P AIVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.050,00 Não visibility Detalhes
10/05/2024 10050022 10050013
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 02 diarias ao interior do municipio em favor de ALAN DOS SANTOS CARBALLAL (MOTORISTA), objetivando buscar micro-onibus, nos dias 10 e 12 de maio de 2024, conforme portaria de diarias nº0616/2024
10050022
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.019.722-XX
ALAN DOS SANTO S CARBALLAL
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 500,00 Não visibility Detalhes
10/05/2024 10050007 10050007
007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente concessão de 03 diárias a Santarém-Pa e Uruará/PA em favor do AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL: ANDERSON SAMPAIO DA SILVA, onde irá a serviço da Secretaria de Meio Ambiente, nos dias 09,10 e 11 de maio/2024, conforme portaria de diárias nº0623/2024
10050007
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.825.332-XX
ANDERSON SAMPA IO DA SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 Não visibility Detalhes
10/05/2024 10050006 10050006
004 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 01 (UMA) diárias à Santarém/PA, em favor da PSICÓLOGA: FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA onde irá para acompanhar menor para exames no Instituto Renato Chaves, no dia 30 de Abril de 2024, conforme portaria de diárias nº617/2024.
10050006
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.089.852-XX
FERNANDA DA SI LVA OLIVEIRA X AVIER
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 250,00 Não visibility Detalhes
10/05/2024 10050005 10050005
004 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 01 (UMA) diária, para a servidora HELOIDE HELENA DURÃES FREIRE (ASSISTENTE SOCIAL), para custear despesas de viagem a Santaarém/PA, onde a mesma irá para acompanhar menor para exames no Instituto Renato Chaves, no dia 30 de Abril de 2024, conformee a Portaria N°618/2024.
10050005
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.783.562-XX
HELOIDE HELENA DURÃES FREIRE
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 250,00 Não visibility Detalhes
10/05/2024 10050004 10050004
004 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 01 (UMA) diária, para o servidor WEBBER KLEY FARIAS NASCIMENTO (MOTORISTA), para custear despesas de viagem a Santarém/PA, onde o mesmo irá conduzir servidors parao intituto Renato Chaves, no dia 30 de Abril de 2024, conforme a Portaria N°619/2024.
10050004
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.894.991-XX
WEBBER KLEY FA RIAS NASCIMENT O
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 250,00 Não visibility Detalhes
10/05/2024 10050003 10050003
004 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 01 (UMA)diária, para a servidora GUIOMAR CIRTOL CAPITANI SILVA /(MOTORISTA), para custear despesas de viagem a Uruará/PA, objetivando conduzir servidores/conselheiro tutelar, no dia 09 de Maio de 2024, conforme a Portaria N°622/2024.
10050003
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.547.602-XX
GUIOMAR CIRTOL CAPITANI SILV A
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 80,00 Não visibility Detalhes

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