Consulta de liquidações com pagamentos agendados
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 28/03/2024  doneData menor ou igual a 28/04/2024 
316 ENCONTRADOS. TOTAL LIQUIDADO: R$ 4.832.190,36
Agendamento do pagamento Liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor Saldo devedor Detalhar
documento/empenho
28/03/2024 28030003 28030003
001 - Prefeitura Municipal de Placas concessão de 03 diárias ao interior do município e Rurópolis-PA e Uruará-PA, onde irá a serviço do Gabinete, nos dias 26 e 27 de março/2024, conforme portaria de diárias nº0415.
28030003
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.084.491-XX
CLEISON DOS SA NTOS VIEIRA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 160,00 0,00 visibility Detalhes
28/03/2024 28030009 28030006
001 - Prefeitura Municipal de Placas a devolução do saldo financeiro do CONVÊNIO Nº 112/2022 CASA DOS CONSELHOS, deste município.
28030009
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
XX.X37.985/0001-XX
SEDOP-SECRETAR IA DE ESTADO D E DES. URBANO E OBRAS PÚBLIC AS
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, I Realizado 3.565,88 3.565,88 visibility Detalhes
01/04/2024 01040005 27030005
007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente o fornecimento de peças para os veículos a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme processo de licitação pregão-009.2023 e contrato nº20240016.
01040005
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.315/0001-XX
M EUVIS DE OLI VEIRA PESSOA L TDA
Pregão Realizado 12.028,83 0,00 visibility Detalhes
01/04/2024 28030005 28030005
001 - Prefeitura Municipal de Placas a devolução do saldo financeiro do CONVÊNIO Nº 112/2022 CASA DOS CONSELHOS, deste município.
28030005
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
XX.X37.985/0001-XX
SEDOP-SECRETAR IA DE ESTADO D E DES. URBANO E OBRAS PÚBLIC AS
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, I Realizado 1.718,82 1.718,82 visibility Detalhes
02/04/2024 01040009 01040012
001 - Prefeitura Municipal de Placas concessão de 03 diárias ao interior do Município em favor do AGENTE ADMINISTRATIVO: JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA, onde irá para vistorias de limpeza nas vilas, nos dias 01 a 03 de Abril de 2024,conforme Portaria de diárias nº420/2024.
01040009
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.662.492-XX
JOSÉ DOS SANTO S OLIVEIRA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 300,00 0,00 visibility Detalhes
02/04/2024 02040001 02040001
003 - Fundo Municipal de Saúde ajuda de custo TFD nº do processo 023.016/2, paciente irá realizar tratamento em Santarém e precisa da ajuda de custo para o dia 02/04/2024.
02040001
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.461.882-XX
GISELE PEREIRA DA SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.550,00 0,00 visibility Detalhes
02/04/2024 02040002 02040002
003 - Fundo Municipal de Saúde ajuda de custo TFD nº do processo 023.017/2, paciente irá realizar tratamento em Santarém e precisa da ajuda de custo para o dia 02/04/2024.
02040002
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.803.362-XX
JOHNNATAN KENN EDY PEREIRA DE SOUSA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.550,00 0,00 visibility Detalhes
02/04/2024 02040005 02040003
003 - Fundo Municipal de Saúde ajuda de custo TFD, nº do processo 019.603/1, paciente tem consulta com anestésico no HRBA em Santarém/PA no dia 20/03/2024 e precisa da ajuda de custo.
02040005
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.408.942-XX
MARLI AMARAL F RANÇA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 200,00 0,00 visibility Detalhes
02/04/2024 02040006 02040004
003 - Fundo Municipal de Saúde ajuda de custo TFD, nº do processo 024.233/1, paciente foi tranferido de urgência para o HRT no dia 01/04/2024, e precisa da ajuda de custo.
02040006
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.205.852-XX
IRONEI CALIXTO DA NOBREGA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 400,00 0,00 visibility Detalhes
02/04/2024 02040007 02040005
003 - Fundo Municipal de Saúde ajuda de custo TFD, nº do processo 024.116-1, paciente tem consulta em Santarém/PA no dia 04/03/2024 e precisa da ajuda de custo.
02040007
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.258.582-XX
ALICHELDO DA S ILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 519,75 0,00 visibility Detalhes

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