Receitas
Agendamento do pagamento | Liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor | Saldo devedor | Detalhar documento/empenho |
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28/03/2024 | 28030003 | 28030003 001 - Prefeitura Municipal de Placas concessão de 03 diárias ao interior do município e Rurópolis-PA e Uruará-PA, onde irá a serviço do Gabinete, nos dias 26 e 27 de março/2024, conforme portaria de diárias nº0415. |
28030003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.084.491-XX CLEISON DOS SA NTOS VIEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 160,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
28/03/2024 | 28030009 | 28030006 001 - Prefeitura Municipal de Placas a devolução do saldo financeiro do CONVÊNIO Nº 112/2022 CASA DOS CONSELHOS, deste município. |
28030009 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X37.985/0001-XX SEDOP-SECRETAR IA DE ESTADO D E DES. URBANO E OBRAS PÚBLIC AS |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, I | Realizado | 3.565,88 | 3.565,88 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 01040005 | 27030005 007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente o fornecimento de peças para os veículos a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme processo de licitação pregão-009.2023 e contrato nº20240016. |
01040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.315/0001-XX M EUVIS DE OLI VEIRA PESSOA L TDA |
Pregão | Realizado | 12.028,83 | 0,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 28030005 | 28030005 001 - Prefeitura Municipal de Placas a devolução do saldo financeiro do CONVÊNIO Nº 112/2022 CASA DOS CONSELHOS, deste município. |
28030005 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X37.985/0001-XX SEDOP-SECRETAR IA DE ESTADO D E DES. URBANO E OBRAS PÚBLIC AS |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, I | Realizado | 1.718,82 | 1.718,82 | visibility Detalhes |
02/04/2024 | 01040009 | 01040012 001 - Prefeitura Municipal de Placas concessão de 03 diárias ao interior do Município em favor do AGENTE ADMINISTRATIVO: JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA, onde irá para vistorias de limpeza nas vilas, nos dias 01 a 03 de Abril de 2024,conforme Portaria de diárias nº420/2024. |
01040009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.662.492-XX JOSÉ DOS SANTO S OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
02/04/2024 | 02040001 | 02040001 003 - Fundo Municipal de Saúde ajuda de custo TFD nº do processo 023.016/2, paciente irá realizar tratamento em Santarém e precisa da ajuda de custo para o dia 02/04/2024. |
02040001 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.461.882-XX GISELE PEREIRA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.550,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
02/04/2024 | 02040002 | 02040002 003 - Fundo Municipal de Saúde ajuda de custo TFD nº do processo 023.017/2, paciente irá realizar tratamento em Santarém e precisa da ajuda de custo para o dia 02/04/2024. |
02040002 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.803.362-XX JOHNNATAN KENN EDY PEREIRA DE SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.550,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
02/04/2024 | 02040005 | 02040003 003 - Fundo Municipal de Saúde ajuda de custo TFD, nº do processo 019.603/1, paciente tem consulta com anestésico no HRBA em Santarém/PA no dia 20/03/2024 e precisa da ajuda de custo. |
02040005 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.408.942-XX MARLI AMARAL F RANÇA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
02/04/2024 | 02040006 | 02040004 003 - Fundo Municipal de Saúde ajuda de custo TFD, nº do processo 024.233/1, paciente foi tranferido de urgência para o HRT no dia 01/04/2024, e precisa da ajuda de custo. |
02040006 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.205.852-XX IRONEI CALIXTO DA NOBREGA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
02/04/2024 | 02040007 | 02040005 003 - Fundo Municipal de Saúde ajuda de custo TFD, nº do processo 024.116-1, paciente tem consulta em Santarém/PA no dia 04/03/2024 e precisa da ajuda de custo. |
02040007 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.258.582-XX ALICHELDO DA S ILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 519,75 | 0,00 | visibility Detalhes |
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