CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM MATERIAL DE CONSUMO
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 05/05/2024  doneData menor ou igual a 05/06/2024 
110 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 4.334.452,86
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
29/05/2024 29050006 27050002
005 - Fundo Municipal de Educação aquisiçao de generos alimenticios destinados para alimentação escolar -PNAE, dispensa de licitação 007/2023, contrato nº20240127.
29050006
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XXX.607.770-XX
SANDRO OMAR EN CARNAÇÃO
Dispensa Realizado 5.216,56 library_books visibility Detalhes
29/05/2024 29050005 29050011
005 - Fundo Municipal de Educação aquisição de generos alimenticios destinados para a manutenção do Programa nacional de alimentação escolar, conforme dispensa de licitação 007/2023,contrato nº20240132.
29050005
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XXX.272.672-XX
AILTON BURMANN
Dispensa Realizado 3.326,40 library_books visibility Detalhes
28/05/2024 28050010 22050013
005 - Fundo Municipal de Educação aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,destinados para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas por este setor, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº002-2024,referente ao contrato nº20240212.
28050010
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X69.797/0001-XX
S O CORDEIRO D E SOUZA LTDA
Pregão Realizado 22.709,00 library_books visibility Detalhes
27/05/2024 27050017 09050001
007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente aquisição de pneus, câmaras de ar e protetor para os veículos e maquinários próprios e alugados do orgão gerenciador e participantes, conforme processo licitatório 005.2023 e contrato 20240011.
27050017
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X40.528/0001-XX
S. VIEIRA COME RCIO E SERVIÇO S LTDA
Pregão Realizado 7.795,20 library_books visibility Detalhes
27/05/2024 27050015 24050004
003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de combustível, destinado para manutenção de veículos utilizados nas atividades desenvolvidas por essa Secretaria, conforme processo licitatório modalidade pregão 0012024 e contrato nº20240148.
27050015
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X69.809/0001-XX
MARTINS E SANT OS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E IRELI-ME
Pregão Realizado 20.019,90 library_books visibility Detalhes
27/05/2024 27050014 22050018
003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de Materiais Elétrico para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme processo 027-2023, contrato 20240177.
27050014
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X85.459/0001-XX
J L P OLIVEIRA EIRELI
Pregão Realizado 10.797,35 library_books visibility Detalhes
27/05/2024 27050013 24050003
003 - Fundo Municipal de Saúde a aquisição de peças de reposição, destinadas para manutenção de veículos utilizados por esta Secretaria, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial nº006.2023, contrato 20240047.
27050013
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X59.089/0001-XX
AUTO PEÇAS UNI ÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME
Pregão Realizado 10.205,72 library_books visibility Detalhes
27/05/2024 27050001 23050009
003 - Fundo Municipal de Saúde REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIAS E VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SEC. MUN. DE SAÚDE.
27050001
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.315/0001-XX
M EUVIS DE OLI VEIRA PESSOA L TDA
Pregão Realizado 42.245,86 library_books visibility Detalhes
24/05/2024 24050002 18040013
005 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gêneros alimentíicios para compor a alimentação dos alunos da rede pública de ensino do municipio de placas/pa, ano letivo de 2024 conforme processo licitatório Pregão nº002-2024 e contrato nº20240214.
24050002
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X36.250/0001-XX
LARISSA MICHEL LE BECKER OLIV EIRA
Pregão Realizado 5.666,50 library_books visibility Detalhes
24/05/2024 24050001 23050010
003 - Fundo Municipal de Saúde locação de veículos tipo MICRO ÔNIBUS com capacidade de 28 a 32 passageiros, destinado para manutenção e desenvolvimento das atividades desta secretaria, conforme processo licitatório modalidade pregão nº 006/2024 e contrato nº20240049.
24050001
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X40.528/0001-XX
S. VIEIRA COME RCIO E SERVIÇO S LTDA
Pregão Realizado 128.470,99 library_books visibility Detalhes

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