Dados do processo de número 002/2015

  • Modalidade da licitação: inexigibilidade
  • Tipo de contratação: inexigível
  • Tipo de apuração: apuração por item
  • Classificação:
  • Valor estimado: 0,00
  • Valor real: 0,00
  • Data de início: 23/04/2015
  • Data da abertura: N/A
  • Hora da abertura: :
  • Data da adjudicação: N/A
  • Data da homologação: N/A
  • Situação:

Objeto da licitação

fornecimento de combustiveis


Empenho do convênio

Empenho de número 05050003

  • Empenho feito em 05/05/2015
  • Tipo: Global
  • Credor: POSTO E HOTEL UNIAO 2R LTDA
  • CNPJ: 03.724.541/0001-50
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '002/2015'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Legislativo em Ação
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutençao da Câmara Municipal (Atividade Legislativa)
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: Fornecimento de combustiveis a essa camara municipal
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05050003 5 de maio de 2015 Empenho Realizado 32.344,00
19050001 19 de maio de 2015 Pagamento Realizado 2.760,31
19050001 19 de maio de 2015 Liquidação Realizado 2.760,31
19060006 19 de junho de 2015 Pagamento Realizado 3.000,00
19060002 19 de junho de 2015 Liquidação Realizado 3.000,00
20070003 20 de julho de 2015 Pagamento Realizado 2.548,89
20070003 20 de julho de 2015 Liquidação Realizado 2.548,89
20080003 20 de agosto de 2015 Pagamento Realizado 2.207,96
20080003 20 de agosto de 2015 Liquidação Realizado 2.207,96
21090004 21 de setembro de 2015 Pagamento Realizado 3.649,94
21090003 21 de setembro de 2015 Liquidação Realizado 3.649,94
20100001 20 de outubro de 2015 Liquidação Realizado 3.295,64
20100003 20 de outubro de 2015 Pagamento Realizado 3.294,64
20110001 20 de novembro de 2015 Pagamento Realizado 2.679,92
20110001 20 de novembro de 2015 Liquidação Realizado 2.679,92
21120001 21 de dezembro de 2015 Liquidação Realizado 3.566,04
21120001 21 de dezembro de 2015 Pagamento Realizado 3.566,04
30120006 30 de dezembro de 2015 Liquidaçao Anulado 1,00
30120005 30 de dezembro de 2015 Empenho Anulado 8.636,30