DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FIXADAS E EXECUTADAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneAté o mês de janeiro 
26 ENCONTRADOS.
Código Especificação Dotação fixada (R$) Dotação atualizada (R$) Empenhada no mês (R$) Empenhada até o mês (R$) Liquidada no mês (R$) Liquidada até o mês (R$)
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 700.000,00 700.000,00 298.218,24 298.218,24 49.641,00 49.641,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 150.000,00 150.000,00 130.000,00 130.000,00 8.055,29 8.055,29
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 25.000,00 25.000,00 6.000,00 6.000,00 600,00 600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.000.000,00 995.364,00 123.580,12 123.580,12 102.877,54 102.877,54
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 2.000,00 6.636,00 6.636,00 6.636,00 6.636,00 6.636,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total fixado: 2.100.000,00 (R$)

Total dotação: 2.100.000,00 (R$)

Total empenhada no mês: 564.434,36 (R$)

Total empenhada até o mês: 564.434,36 (R$)

Total liquidada no mês: 167.809,83 (R$)

Total liquidada até o mês: 167.809,83 (R$)