Dados do pagamento de número 00000261


  • Data do pagamento 30/01/2023
  • Valor 419,96 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 419,96 0 Banco do Brasil S.A. MONTE ALEGRE 2318 1145010

Dados do empenho de número 00000158
  • Empenho feito em 10/01/2023
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: I FRANCISCO RO CHA ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE 034/2022'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0013 - Atend. a Criança e ao Adolescente Situação de Risco Social
  • Projeto / Atividade: 2.084 - Manutenção das Ações do SCFV-Serviços de Convivência de Fort.de Vínculos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS E GAS DE COZINHA

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000158 10 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 10.000,00
00000261 30 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 419,96
00000223 30 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 419,96
00000989 6 de março de 2023 Pagamento Realizado 500,45
00000881 6 de março de 2023 Liquidação Realizado 500,45
00001451 23 de março de 2023 Liquidação Realizado 445,96
00011850 23 de março de 2023 Pagamento Realizado 445,96
00002106 28 de abril de 2023 Liquidação Realizado 405,96
00012584 28 de abril de 2023 Pagamento Realizado 405,96
00013319 29 de maio de 2023 Pagamento Realizado 447,96
00002773 29 de maio de 2023 Liquidação Realizado 447,96
00013834 20 de junho de 2023 Pagamento Realizado 1.116,39
00003227 20 de junho de 2023 Liquidação Realizado 166,00
00003228 20 de junho de 2023 Liquidação Realizado 1.116,39
00013833 20 de junho de 2023 Pagamento Realizado 166,00
00004200 21 de julho de 2023 Liquidação Realizado 552,96
00014900 21 de julho de 2023 Pagamento Realizado 552,96
00046270 22 de agosto de 2023 Liquidação Realizado 683,94
00015634 22 de agosto de 2023 Pagamento Realizado 683,94
00046981 26 de setembro de 2023 Liquidação Realizado 840,43
00016429 26 de setembro de 2023 Pagamento Realizado 840,43
00047694 30 de outubro de 2023 Liquidação Realizado 482,96
00017225 30 de outubro de 2023 Pagamento Realizado 482,96
00018582 11 de dezembro de 2023 Pagamento Realizado 605,45
00048906 11 de dezembro de 2023 Liquidação Realizado 605,45