Dados do pagamento de número 00000136


  • Data do pagamento 18/01/2023
  • Valor 13.648,80 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 13.648,80 0 Banco do Brasil S.A. MONTE ALEGRE 2318 1145010

Dados do empenho de número 00000062
  • Empenho feito em 02/01/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CARLOS ANTONIO FERREIRA DE A RAÚJO-ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PP 004/2021 SRP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic. de Obras e Urbanismo
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
  • Programa de governo: 0018 - Incremento e Melhoria das Infra Estrutura Urbana e Viaria
  • Projeto / Atividade: 2.097 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000062 2 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 13.648,80
00000095 18 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 13.648,80
00000136 18 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 13.648,80