Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00018866
- Data do pagamento 22/12/2023
- Valor 2.759,70 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.759,70 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1145010 |
Dados do empenho de número 00005609
- Empenho feito em 20/12/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: EMBARQUE JÁ - VIAGENS E TURI SMO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP 023/2019'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Modernização da Gestão Publica Municipal
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção das Açoes do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO SR MARCOS ANTONIO CABRAL, SENDO NAT/BSB/NAT, COM TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00005609 | 20 de dezembro de 2023 | Empenho | Realizado | 2.767,23 |
00049179 | 22 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.759,70 |
00018866 | 22 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.759,70 |