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Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN

Dados do pagamento de número 00018764


  • Data do pagamento 29/12/2023
  • Valor 2.422,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.393,43 0 Banco do Brasil S.A. MONTE ALEGRE 2318 260460

Dados do empenho de número 00005587
  • Empenho feito em 01/12/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: KIREI TECNOLAB EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE 013-2023'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
  • Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
  • Histórico: AQUISIÇAO DOS ITENS CONTEMPLADAS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 35/2020 QUE DESTINA SE AO ABASTECIMENTO DA CAF/FARMACIA PUBLICA DE VERA CRUZ

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00005587 1 de dezembro de 2023 Empenho Realizado 2.422,50
00049079 29 de dezembro de 2023 Liquidação Realizado 2.422,50
00018764 29 de dezembro de 2023 Pagamento Realizado 2.422,50