Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00012662
- Data do pagamento 11/04/2023
- Valor 1.462,50 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.462,50 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 244600 |
Dados do empenho de número 00001167
- Empenho feito em 03/04/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: RDF-DISTRIBUID ORA DE PROD.PA RA SAÚDE LTDA.
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 026/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇAO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DP MUNICIPIO (CONVENIO 36/2019).
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00001167 | 3 de abril de 2023 | Empenho | Realizado | 1.462,50 |
00002186 | 11 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.462,50 |
00012662 | 11 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.462,50 |