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Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN

Dados do pagamento de número 00013714


  • Data do pagamento 10/05/2023
  • Valor 1.302,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.204,35 0 Caixa Econômica Federal AG PARNAMIRIM 2008 710480

Dados do empenho de número 00000687
  • Empenho feito em 01/02/2023
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA - SECRET ARIA MUN. CULT URA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Cult. Tur. e Juventude
  • Função: 13 - Cultura
  • Subfunção: 392 - Difusão Cultural
  • Programa de governo: 0008 - Educação com Qualidade e Valorização Desportiva e Cultural
  • Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção das Ações do Setor de Cultura
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000687 1 de fevereiro de 2023 Empenho Realizado 51.000,00
00001109 10 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 6.551,84
00000998 10 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 5.514,00
00000997 10 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 1.361,82
00000996 10 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 6.551,84
00001111 10 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 5.514,00
00001110 10 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 1.361,82
00012353 10 de março de 2023 Pagamento Realizado 6.562,00
00001880 10 de março de 2023 Liquidação Realizado 6.551,84
00001879 10 de março de 2023 Liquidação Realizado 1.361,82
00012351 10 de março de 2023 Pagamento Realizado 6.551,84
00012350 10 de março de 2023 Pagamento Realizado 1.361,82
00001882 10 de março de 2023 Liquidação Realizado 6.562,00
00002459 10 de abril de 2023 Liquidação Realizado 6.551,84
00012985 10 de abril de 2023 Pagamento Realizado 5.604,00
00012981 10 de abril de 2023 Pagamento Realizado 6.551,84
00002464 10 de abril de 2023 Liquidação Realizado 5.604,00
00000020 2 de maio de 2023 Empenho Anulado 1.725,18
00013716 10 de maio de 2023 Pagamento Realizado 1.361,82
00003113 10 de maio de 2023 Liquidação Realizado 1.361,82
00003111 10 de maio de 2023 Liquidação Realizado 1.302,00
00013714 10 de maio de 2023 Pagamento Realizado 1.302,00
00013713 10 de maio de 2023 Pagamento Realizado 6.551,84
00003110 10 de maio de 2023 Liquidação Realizado 6.551,84