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Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN

Dados do pagamento de número 00001158


  • Data do pagamento 07/03/2023
  • Valor 1.842,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.819,90 0 Banco do Brasil S.A. MONTE ALEGRE 2318 260479

Dados do empenho de número 00000596
  • Empenho feito em 01/03/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: KIREI TECNOLAB EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE 019/2022'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
  • Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
  • Histórico: AQUISIÇAO DOS ITENS CONTEMPLADAS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 30/2020 QUE DESTINA SE AO ABASTECIMENTO DA CAF/FARMACIA PUBLICA E DAS UNIDADES BASICAS DE VERA CRUZ/RN

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000596 1 de março de 2023 Empenho Realizado 1.842,00
00001045 7 de março de 2023 Liquidação Realizado 1.842,00
00001158 7 de março de 2023 Pagamento Realizado 1.842,00