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Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN

Dados do pagamento de número 00012368


  • Data do pagamento 10/03/2023
  • Valor 1.692,60 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.559,80 0 Caixa Econômica Federal AG PARNAMIRIM 2008 710480

Dados do empenho de número 00000521
  • Empenho feito em 02/01/2023
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA - SECRET ARIA MUN.ADMIN ISTRAÇÃO E FIN ANÇAS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Administração e Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Reestruturação e Modernização Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças.
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: rEFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES CONTRATADOS DA SECREARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000521 2 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 30.000,00
00000833 30 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 1.302,00
00000739 30 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 1.302,00
00001017 13 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 390,60
00001123 13 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 4.302,00
00001130 13 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 390,60
00001010 13 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 4.302,00
00001137 28 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 1.736,00
00001024 28 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 1.736,00
00001897 10 de março de 2023 Liquidação Realizado 1.692,60
00001876 10 de março de 2023 Liquidação Realizado 5.256,80
00012347 10 de março de 2023 Pagamento Realizado 5.256,80
00012368 10 de março de 2023 Pagamento Realizado 1.692,60
00012388 30 de março de 2023 Pagamento Realizado 1.302,00
00001917 30 de março de 2023 Liquidação Realizado 1.302,00
00002456 10 de abril de 2023 Liquidação Realizado 4.692,60
00012978 10 de abril de 2023 Pagamento Realizado 4.692,60
00013042 28 de abril de 2023 Pagamento Realizado 1.302,00
00002515 28 de abril de 2023 Liquidação Realizado 1.302,00
00013705 10 de maio de 2023 Pagamento Realizado 4.692,60
00003102 10 de maio de 2023 Liquidação Realizado 4.692,60
00003158 30 de maio de 2023 Liquidação Realizado 1.320,00
00013763 30 de maio de 2023 Pagamento Realizado 1.320,00
00000033 1 de junho de 2023 Empenho Anulado 2.010,80