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Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN

Dados do pagamento de número 00014590


  • Data do pagamento 30/06/2023
  • Valor 6.998,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.596,60 0 Caixa Econômica Federal AG PARNAMIRIM 2008 710480

Dados do empenho de número 00000520
  • Empenho feito em 02/01/2023
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA - SECRET ARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
  • Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Educação e Desportos
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000520 2 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 50.000,00
00000831 30 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 5.130,00
00000736 30 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 5.130,00
00001119 10 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 1.980,00
00001006 10 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 1.980,00
00001031 28 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 5.130,00
00001144 28 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 5.130,00
00012364 10 de março de 2023 Pagamento Realizado 1.980,00
00001893 10 de março de 2023 Liquidação Realizado 1.980,00
00001916 30 de março de 2023 Liquidação Realizado 3.300,00
00012387 30 de março de 2023 Pagamento Realizado 3.300,00
00012999 10 de abril de 2023 Pagamento Realizado 1.980,00
00002477 10 de abril de 2023 Liquidação Realizado 1.980,00
00003138 10 de maio de 2023 Liquidação Realizado 1.980,00
00013742 10 de maio de 2023 Pagamento Realizado 1.980,00
00003873 9 de junho de 2023 Liquidação Realizado 1.998,00
00014550 9 de junho de 2023 Pagamento Realizado 1.998,00
00014591 30 de junho de 2023 Pagamento Realizado 3.300,00
00014590 30 de junho de 2023 Pagamento Realizado 6.998,00
00003912 30 de junho de 2023 Liquidação Realizado 3.300,00
00003911 30 de junho de 2023 Liquidação Realizado 6.998,00
00003916 30 de junho de 2023 Liquidação Realizado 3.300,00
00014595 30 de junho de 2023 Pagamento Realizado 3.300,00
00015445 11 de julho de 2023 Pagamento Realizado 6.998,00
00046094 11 de julho de 2023 Liquidação Realizado 6.998,00
00046118 28 de julho de 2023 Liquidação Realizado 3.300,00
00015473 28 de julho de 2023 Pagamento Realizado 3.300,00
00000057 1 de agosto de 2023 Empenho Anulado 2.626,00