User

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN

Dados do pagamento de número 00001136


  • Data do pagamento 28/02/2023
  • Valor 31.092,67 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 25.617,67 0 Caixa Econômica Federal AG PARNAMIRIM 2008 710480

Dados do empenho de número 00000513
  • Empenho feito em 02/01/2023
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA - SECRET ARIA MUN.ADMIN ISTRAÇÃO FINAN ÇAS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Administração e Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Reestruturação e Modernização Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças.
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: referente a folha de pagamento dos comissionados lotados neste setor

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000513 2 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 150.000,00
00000820 30 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 23.330,00
00000742 30 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 5.000,00
00000725 30 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 4.050,00
00000724 30 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 23.330,00
00000837 30 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 5.000,00
00000821 30 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 4.050,00
00001136 28 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 31.092,67
00001027 28 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 5.500,00
00001023 28 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 31.092,67
00001140 28 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 5.500,00
00012381 30 de março de 2023 Pagamento Realizado 4.125,00
00012389 30 de março de 2023 Pagamento Realizado 4.125,00
00012382 30 de março de 2023 Pagamento Realizado 22.288,90
00001911 30 de março de 2023 Liquidação Realizado 22.288,90
00001910 30 de março de 2023 Liquidação Realizado 4.125,00
00001918 30 de março de 2023 Liquidação Realizado 4.125,00
00001921 31 de março de 2023 Liquidação Realizado 1.221,10
00012392 31 de março de 2023 Pagamento Realizado 1.221,10
00002511 28 de abril de 2023 Liquidação Realizado 4.125,00
00013038 28 de abril de 2023 Pagamento Realizado 4.125,00
00013037 28 de abril de 2023 Pagamento Realizado 23.510,00
00002510 28 de abril de 2023 Liquidação Realizado 23.510,00
00000023 2 de maio de 2023 Empenho Anulado 14.507,33
00003156 30 de maio de 2023 Liquidação Realizado 4.125,00
00003178 30 de maio de 2023 Liquidação Realizado 3.000,00
00013784 30 de maio de 2023 Pagamento Realizado 3.000,00
00013761 30 de maio de 2023 Pagamento Realizado 4.125,00