Dados do pagamento de número 00000442


  • Data do pagamento 09/01/2023
  • Valor 1.262,97 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.262,97 0 Banco do Brasil S.A. MONTE ALEGRE 2318 1200372

Dados do empenho de número 00000344
  • Empenho feito em 09/01/2023
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: COSERN
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '090103-2023'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
  • Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000442 9 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 1.262,97
00000383 9 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 1.262,97
00000344 9 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 20.000,00
00000781 16 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 1.523,30
00000691 16 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 357,62
00000685 16 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 1.523,30
00000787 16 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 357,62
00000384 25 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 50,20
00000443 25 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 50,20
00000999 6 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 1.048,60
00000891 6 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 1.048,60
00000901 13 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 1.654,16
00001164 13 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 228,18
00000913 13 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 1.209,65
00000911 13 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 816,89
00001287 13 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 228,18
00001021 13 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 1.209,65
00001020 13 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 816,89
00001018 13 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 249,39
00001017 13 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 769,39
00001016 13 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 166,26
00001014 13 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 5.843,84
00001011 13 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 708,31
00001012 13 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 71,25
00001010 13 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 1.654,16
00000910 13 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 249,39
00000908 13 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 769,39
00000907 13 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 166,26
00000905 13 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 5.843,84
00000904 13 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 71,25
00000902 13 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 708,31
00001297 16 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 52,00
00001254 16 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 638,56
00001424 16 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 52,00
00001381 16 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 1.891,56
00001379 16 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 638,56
00001256 16 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 1.891,56
00000006 1 de março de 2023 Empenho Anulado 1.457,87