User

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN

Dados do pagamento de número 00012128


  • Data do pagamento 14/03/2023
  • Valor 1.395,06 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.395,06 0 Banco do Brasil S.A. MONTE ALEGRE 2318 1145320

Dados do empenho de número 00000336
  • Empenho feito em 02/01/2023
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: COSERN
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Administração e Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Reestruturação e Modernização Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000336 2 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 10.000,00
00000408 16 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 110,43
00000351 16 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 110,43
00000684 20 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 62,73
00000628 20 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 2.470,88
00000627 20 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 1.512,64
00000626 20 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 85,55
00000615 20 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 25,65
00000598 20 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 53,61
00000597 20 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 62,73
00000713 20 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 2.470,88
00000712 20 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 1.512,64
00000711 20 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 85,55
00000700 20 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 25,65
00000685 20 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 53,61
00001298 13 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 2.188,58
00001185 13 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 25,44
00001176 13 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 2.188,58
00001160 13 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 1.135,00
00001308 13 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 25,44
00001283 13 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 1.135,00
00001250 16 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 17,32
00001380 16 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 43,69
00001376 16 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 53,61
00001375 16 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 17,32
00001251 16 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 53,61
00001255 16 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 43,69
00001382 16 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 812,18
00001257 16 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 812,18
00000008 1 de março de 2023 Empenho Anulado 7,63
00001698 14 de março de 2023 Liquidação Realizado 1.395,06
00012128 14 de março de 2023 Pagamento Realizado 1.395,06