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Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN

Dados do pagamento de número 00000321


  • Data do pagamento 30/01/2023
  • Valor 32.289,60 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 24.484,55 0 Caixa Econômica Federal AG PARNAMIRIM 2008 710502

Dados do empenho de número 00000263
  • Empenho feito em 02/01/2023
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA - SECRET ARIA MUN.SAÚDE - PACS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0012 - Melhoria da Infra Estrutura e Qualidade dos serviços de saud
  • Projeto / Atividade: 2.067 - Manutençãodas Ações do Programa dos Agentes Comunitarios de Saúde - PACS
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transf. agentes de combate às endemias
  • Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PACS

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000263 2 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 450.000,00
00000321 30 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 32.289,60
00000289 30 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 32.289,60
00000991 28 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 34.372,80
00001088 28 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 61.845,00
00001104 28 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 34.372,80
00000975 28 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 61.845,00
00011950 30 de março de 2023 Pagamento Realizado 33.244,40
00001632 30 de março de 2023 Liquidação Realizado 61.845,00
00001534 30 de março de 2023 Liquidação Realizado 33.244,40
00012056 30 de março de 2023 Pagamento Realizado 61.845,00
00002248 28 de abril de 2023 Liquidação Realizado 61.845,00
00012831 28 de abril de 2023 Pagamento Realizado 33.244,40
00002326 28 de abril de 2023 Liquidação Realizado 33.244,40
00012734 28 de abril de 2023 Pagamento Realizado 61.845,00
00002936 30 de maio de 2023 Liquidação Realizado 32.329,20
00002891 30 de maio de 2023 Liquidação Realizado 59.830,20
00013506 30 de maio de 2023 Pagamento Realizado 32.329,20
00013448 30 de maio de 2023 Pagamento Realizado 59.830,20
00014238 13 de junho de 2023 Pagamento Realizado 2.085,60
00014573 13 de junho de 2023 Pagamento Realizado 1.912,00
00003590 13 de junho de 2023 Liquidação Realizado 2.085,60
00003897 13 de junho de 2023 Liquidação Realizado 1.912,00
00003930 30 de junho de 2023 Liquidação Realizado 33.285,20
00014609 30 de junho de 2023 Pagamento Realizado 33.285,20
00000039 3 de julho de 2023 Empenho Anulado 1.871,60