Dados do pagamento de número 29010021
- Data do pagamento 29/01/2020
- Valor 67.774,84 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 53.573,02 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTA CRUZ | 0701 | 385832 |
Retenções | N/A | 14.201,82 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010123
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - ESF
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0102 - Aperfeiçoamento do Sistema Unico de Saude
- Projeto / Atividade: 2.050 - Manutenção do Prog.Saúde da Familia
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: folha dos servidores durante o exercício de 2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010123 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 550.000,00 |
29010021 | 29 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 67.774,84 |
29010011 | 29 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 67.774,84 |
27020023 | 27 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 56.880,76 |
27020022 | 27 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 56.880,76 |
27030063 | 27 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 47.347,34 |
27030020 | 27 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 47.347,34 |
28040056 | 28 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 48.797,45 |
30040117 | 30 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 48.797,45 |
29050050 | 29 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 72.138,99 |
29050046 | 29 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 72.138,99 |
30060014 | 30 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 70.780,67 |
30060019 | 30 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 70.780,67 |
28070030 | 28 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 43.180,75 |
30070032 | 30 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 43.180,75 |
28080037 | 28 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 47.292,34 |
28080040 | 28 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 47.292,34 |
30090074 | 30 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 57.390,76 |
30090049 | 30 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 57.390,76 |
30100002 | 30 de outubro de 2020 | Empenho | Anulado | 38.416,10 |