Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0011 - Serra do Mel com Saúde
- Descrição: xxxxxxxxxxxxxxxx
- Valor para o ano de 2018: R$10.952.100,00
Valores do programa no mês de 2018
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
10.952.100,00 | 10.970.600,00 | 5.109.516,58 | 5.861.083,42 | 655.272,55 | 355.061,17 |
Descrição: Melhorar as instalações das Unidades Básicas de Saúde, Ampliar as unidades de Atenção Especializadas, hospitalar e melhorar a ambiência da unidade de saúde de acordo com a Política Nacional de Humanização-PNH.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
661.000,00 | 661.000,00 | 0,00 | 661.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: Efetivar a Estratégia de Saúde da Família como ordenadora de toda rede de atenção a saúde, ampliar o acesso aos usuários a serviços essenciais básicos, fortalecer os processos de trabalho dos servidores da atenção básica e adquirir materiais de consumo para efetivar todas as ações propostas pelo Plano Municipal de Saúde 2018 á 2021. Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
870.000,00 | 870.000,00 | 487.574,07 | 382.425,93 | 61.271,67 | 7.698,33 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
---|---|---|---|
10/01/2018 | 02010061 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 2.144,58 |
10/01/2018 | 02010061 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 5.553,75 |
Descrição: Fortalecer o NASF tipo 2 no Município de Serra do Mel/RN, ampliando a Estratégia de Saúde da Família por meio da atuação do NASF junto as unidades básicas de saúde da família do município possibilitando a aumentar o acesso e a resolubilidade de ações e serviços oferecidos a população na rede de serviços do SUS. Fomentando a melhoria no nível de qualidade de vida e saúde dos cidadãos, por meio de ações estratégicas de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação de doenças e agravos à saúde. Investir em q
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
184.000,00 | 184.000,00 | 101.568,46 | 82.431,54 | 18.628,54 | 798,80 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
---|---|---|---|
10/01/2018 | 02010062 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 798,80 |
Descrição: Possibilitar a manutenção da Estratégia de Saúde Bucal do Munícipio, fortalecer as ações de combate as cáries e dentes perdidos, ampliar ações de prevenção e promoção a saúde dentária, fortalecer os processos de trabalho dos profissionais de saúde bucal do município e fazer aquisições de material odontológico e material de consumo para funcionamento das unidades básicas que disponham de consultório odontológicos. Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
710.000,00 | 710.000,00 | 253.174,25 | 456.825,75 | 37.619,13 | 7.741,46 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
---|---|---|---|
10/01/2018 | 02010060 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 2.722,90 |
10/01/2018 | 02010060 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 5.018,56 |
Descrição: Investir na ampliação do Programa Agente Comunitário de Saúde, fazer aquisição de material de consumo para realizações das atividades diárias, adquirir equipamentos portáteis/eletrônicos e Fortalecer os processos de educação continuada junto as agentes. Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1.018.000,00 | 1.018.000,00 | 657.056,78 | 360.943,22 | 87.307,53 | 21.060,37 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
---|---|---|---|
10/01/2018 | 02010063 | INSS parte empresa de servidores desta secretaria. | 2.161,08 |
10/01/2018 | 02010063 | INSS parte empresa de servidores desta secretaria. | 8.694,54 |
01/02/2018 | 31010040 | vencimentos e vantagens fixas pessoal civil dos Agentes Comunitários de Saúde para o exercício de 2018. | 10.204,75 |
Descrição: Fortalecer e ampliar o transporte sanitário na atenção básica, fornecer combustível veicular para as viaturas e reposição de peças e serviços caso seja necessário.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
288.000,00 | 306.500,00 | 145.996,33 | 160.503,67 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: Suprir as necessidades essenciais dos postos e unidades básicas de saúde tais como; material de expediente, higiene e limpeza, e consumo no geral. Portanto, é de suma importância a alocação de recursos financeiros para garantir a manutenção destas unidades.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
548.000,00 | 548.000,00 | 294.089,00 | 253.911,00 | 27.851,33 | 21.907,26 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
---|---|---|---|
01/02/2018 | 31010060 | vencimentos e vantagens fixas pessoal cívil, da secretaria de saúde para o ano de 2018. | 3.932,43 |
01/02/2018 | 31010060 | vencimentos e vantagens fixas pessoal cívil, da secretaria de saúde para o ano de 2018. | 17.974,83 |
Descrição: Como uns dos princípios norteadores do SUS, a integralidade que tem como objetivo o atendimento longitudinal em todos os níveis de atenção. Diante disso a necessidade de acesso a serviços especializados de consultas e exames torna-se uma das prioridades a assistência integral da população no município. Esses procedimentos ambulatoriais irão nos ajudar no diagnostico de doenças, como também nas condutas de planos terapêuticos.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
830.000,00 | 830.000,00 | 149.394,80 | 680.605,20 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: : Investir na ampliação do Programa Agente de Combate as Endemias, fazer aquisição de material de consumo para realizações das atividades diárias, adquirir equipamentos portáteis/eletrônicos e Fortalecer os processos de educação continuada junto as agentes.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
283.000,00 | 283.000,00 | 230.553,86 | 52.446,14 | 27.715,31 | 12.588,98 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
---|---|---|---|
10/01/2018 | 02010064 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 1.272,83 |
10/01/2018 | 02010064 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 1.761,60 |
26/01/2018 | 24010056 | fornecimento de inter via rádio para o posto dos agentes de ENDEMIAS do Municipio de Serra do Mel. | 300,00 |
01/02/2018 | 31010044 | vencimentos e vantagens fixas pessoal civil de Endemias municipio para o exercicio de 2018. | 1.376,37 |
01/02/2018 | 31010044 | vencimentos e vantagens fixas pessoal civil de Endemias municipio para o exercicio de 2018. | 2.226,00 |
01/02/2018 | 31010044 | vencimentos e vantagens fixas pessoal civil de Endemias municipio para o exercicio de 2018. | 5.652,18 |
Descrição: Objetivo: Fortalecer e executar as ações de Vigilância Epidemiológica, incluindo o controle e monitoramento das doenças transmissíveis, não transmissíveis, da imunização e oferta de resposta rápida às ocorrências e surtos. Fortalecer as ações de vigilância, com vistas a prevenir os riscos decorrentes do convívio, nem sempre harmônico entre humanos e animais, contribuindo para redução da incidência de Zoonoses e outras doenças transmitidas por vetores. Fortalecer e Executar as Ações de Vigilância Sanitária,
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: Fortalecer e ampliar os serviços de saúde com aquisição de transporte sanitário especializado, Unidade Móvel de Urgência ou outro veiculo que venha promover melhoria ampliando a cobertura de serviço para população.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
100.000,00 | 100.000,00 | 83.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: Ampliar o acesso da população aos medicamentos essências Especializados, de acordo com a lista municipal dos medicamentos essências da atenção especializada, adquirir materiais de consumo para o funcionamento da farmácia central e fortalecer os processos de trabalho dos servidores da Assistência Farmacêutica Especializada.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: Atenção especializada é um dos gargalos do SUS. Portanto é de suma importância drenarmos aporte financeiros para essa linha de cuidado. As contratações de profissionais especializados iram ajudar ao município a elaborar planos terapêuticos individuais e coletivos.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
354.500,00 | 354.500,00 | 312.028,00 | 42.472,00 | 29.416,46 | 22.541,12 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
---|---|---|---|
01/02/2018 | 31010054 | vencimentos e vantagens fixas pessoal civil do Centro de Especialidades para o exercício de 2018. | 3.195,24 |
01/02/2018 | 31010054 | vencimentos e vantagens fixas pessoal civil do Centro de Especialidades para o exercício de 2018. | 19.345,88 |
Descrição: Ampliar o acesso e aprimorar a Rede de urgências e emergências, reorganizar o componente pré-hospitalar fixo para cobertura de 100% da área do município no atendimento das urgências de baixa e média complexidade, integrando-as à Rede de Atenção às Urgências tendo como porta de entrada a Unidade Mista Dr. Silvio Romero de Lucena, Promover a melhoria das condições de saúde do idoso, mulher, criança, jovem, adultos e portadores de doenças crônicas mediante a qualificação da gestão e da organização da unidade.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
4.187.900,00 | 4.174.741,00 | 2.200.477,80 | 1.974.263,20 | 357.496,28 | 252.758,55 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
---|---|---|---|
10/01/2018 | 02010059 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 1.780,11 |
10/01/2018 | 02010059 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 5.546,93 |
10/01/2018 | 02010059 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 35.728,86 |
24/01/2018 | 24010047 | enfermeiro plantonista para a unidade Mista de Saúde Dr. Silvio Romero de Lucena, referente ao mês de dezembro de 2017. | 340,00 |
25/01/2018 | 24010044 | Vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil , referente ao mês de dezembro de 2017. | 1.490,00 |
25/01/2018 | 24010049 | pessoal contratado para a unidade mista de saúde Dr. Silvio Romero de Lucena, referente ao mês de dezembro de 2017. | 13.558,89 |
26/01/2018 | 24010055 | fornecimento de inter via rádio para o hospital Municipal Dr. Silvio Romero de Lucena. | 300,00 |
29/01/2018 | 24010005 | serviços de telefonia fixa para esta secretaria. | 163,80 |
31/01/2018 | 24010066 | serviços de plantões médicos e diretor técnico para a Unidade Mista de Saúde Dr. Silvio Romero de Lucena, referente ao mês de dezembro de 2017. | 59.101,00 |
01/02/2018 | 31010041 | vencimentos e vantagens fixas pessoal cívil, da unidade mista de saúde Dr. Sílvio Romero para o ano de 2018. | 13.658,30 |
01/02/2018 | 31010041 | vencimentos e vantagens fixas pessoal cívil, da unidade mista de saúde Dr. Sílvio Romero para o ano de 2018. | 121.090,66 |
Descrição: Fortalecer e ampliar o transporte sanitário na atenção da Média e alta complexidade, fornecer combustível veicular para as viaturas e reposição de peças e serviços caso seja necessário.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
400.000,00 | 400.000,00 | 194.103,23 | 205.896,77 | 7.966,30 | 7.966,30 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
---|---|---|---|
26/01/2018 | 24010045 | aquisição de combustível para os veículos desta secretaria. | 7.966,30 |
Descrição: Objetivo: Ampliar o acesso da população aos medicamentos essências básicos, de acordo com a lista municipal dos medicamentos essências da atenção básica, adquirir materiais de consumo para o funcionamento da farmácia básica e fortalecer os processos de trabalho dos servidores da Assistência Farmacêutica Básica. Implementar e qualificar a Política e a Gestão da Assistência Farmacêutica no município, com foco no uso racional de medicamentos e na avaliação das demandas dos serviços de saúde.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
364.700,00 | 377.859,00 | 0,00 | 377.859,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************