User

Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN

Dados do pagamento de número 29110067


  • Data do pagamento 29/11/2018
  • Valor 1.303,55 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.199,27 0 Banco do Brasil S.A. MOSSORÓ 0036 954306
Retenções N/A 104,28 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 31010057
  • Empenho feito em 31/01/2018
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FRANCISCA MARI A BATISTA E OU TRA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0011 - Serra do Mel com Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Atenção Básica
  • Histórico: vencimentos e vantagens fixas pessoal civil do programa apoio a saúde da familia - NASF para o exercício de 2018.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31010057 31 de janeiro de 2018 Empenho Realizado 74.957,00
31010092 31 de janeiro de 2018 Liquidação Realizado 5.621,77
05020029 5 de fevereiro de 2018 Pagamento Realizado 5.621,77
26020098 26 de fevereiro de 2018 Liquidação Realizado 5.621,77
28020009 28 de fevereiro de 2018 Pagamento Realizado 5.621,77
27030001 27 de março de 2018 Liquidação Realizado 8.273,02
29030084 29 de março de 2018 Pagamento Realizado 8.273,02
25040057 25 de abril de 2018 Liquidação Realizado 3.947,30
30040132 30 de abril de 2018 Pagamento Realizado 3.947,30
29050071 29 de maio de 2018 Liquidação Realizado 5.816,03
01060037 1 de junho de 2018 Pagamento Realizado 5.816,03
27060080 27 de junho de 2018 Liquidação Realizado 6.056,29
29060035 29 de junho de 2018 Pagamento Realizado 6.056,29
27070103 27 de julho de 2018 Liquidação Realizado 5.621,77
31070048 31 de julho de 2018 Pagamento Realizado 5.621,77
29080105 29 de agosto de 2018 Liquidação Realizado 5.621,77
31080105 31 de agosto de 2018 Pagamento Realizado 5.621,77
26090090 26 de setembro de 2018 Liquidação Realizado 5.621,77
01100040 1 de outubro de 2018 Pagamento Realizado 5.621,77
26100094 26 de outubro de 2018 Liquidação Realizado 12.367,01
30100054 30 de outubro de 2018 Pagamento Realizado 12.367,01
26110113 26 de novembro de 2018 Liquidação Realizado 1.303,55
29110067 29 de novembro de 2018 Pagamento Realizado 1.303,55
03120003 3 de dezembro de 2018 Empenho Anulado 6.477,85
19120023 19 de dezembro de 2018 Liquidação Realizado 1.303,55
20120149 20 de dezembro de 2018 Pagamento Realizado 1.303,55
21120071 21 de dezembro de 2018 Liquidação Realizado 1.303,55
27120102 27 de dezembro de 2018 Pagamento Realizado 1.303,55