Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 17100030
- Data do pagamento 17/10/2018
- Valor 1.344,75 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.344,75 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 54615 |
Dados do empenho de número 26090017
- Empenho feito em 26/09/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde
- Histórico: Empenho complementar a NEG 31010055 correspondente a INSS parte empresa dos servidores desta secretaria, referente ao mês de setembro de 2018.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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26090017 | 26 de setembro de 2018 | Empenho | Realizado | 3.039,43 |
26090144 | 26 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.105,15 |
26090141 | 26 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.344,75 |
26090140 | 26 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 589,53 |
17100036 | 17 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 1.105,15 |
17100030 | 17 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 1.344,75 |
17100029 | 17 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 589,53 |