Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 28120180
- Data do pagamento 28/12/2018
- Valor 9.278,66 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 9.278,66 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 172693 |
Dados do empenho de número 02010032
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Global
- Credor: J J DA CUNHA E IRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP 0007/2015'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamento
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.038 - Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Infra- Estrutura, Abastecimento e Saneamento
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Royalties/Fundo Espec. do Petróleo
- Histórico: terceirização de 04 motoristas para ficar a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, Abastecimento e Saneamento.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010032 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 148.474,56 |
22020005 | 22 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 12.372,88 |
26020040 | 26 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 12.372,88 |
26030016 | 26 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 12.372,88 |
27030008 | 27 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 12.372,88 |
12040006 | 12 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 12.372,88 |
27040053 | 27 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 12.372,88 |
22050004 | 22 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 9.279,66 |
24050010 | 24 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 9.279,66 |
26060006 | 26 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 9.279,66 |
27060004 | 27 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 9.279,66 |
25070008 | 25 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 9.279,66 |
30070011 | 30 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 9.279,66 |
30080027 | 30 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 9.279,66 |
31080010 | 31 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 9.279,66 |
26090158 | 26 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 9.278,66 |
27090023 | 27 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 9.278,66 |
30100005 | 30 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 9.278,66 |
01110003 | 1 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 9.278,66 |
13110005 | 13 de novembro de 2018 | Empenho | Anulado | 37.122,64 |
27110008 | 27 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 9.278,66 |
28110024 | 28 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 9.278,66 |
26120010 | 26 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 9.278,66 |
28120180 | 28 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 9.278,66 |