Dados do pagamento de número 00000932


  • Data do pagamento 08/03/2024
  • Valor 198,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 198,00 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 3795 124710

Dados do empenho de número 00000595
  • Empenho feito em 07/03/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: ANA JULIA DE O LIVEIRA BENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0002 - Gestão E Manutenção dos Serviços do Município.
  • Projeto / Atividade: 2.022 - Mautenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS QUE NÃO DISPONHAM DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM CUSTOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS COM FINS EDUCACIONAIS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000595 7 de março de 2024 Empenho Realizado 396,00
00000805 8 de março de 2024 Liquidação Realizado 198,00
00000932 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 198,00