Dados do pagamento de número 00000697


  • Data do pagamento 28/02/2024
  • Valor 34.315,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 22.016,19 0 Caixa Econômica Federal S. J. MIPIBU 4845 6240210

Dados do empenho de número 00000218
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SAÚDE - PACS - EFETIV OS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0002 - Gestão E Manutenção dos Serviços do Município.
  • Projeto / Atividade: 2.050 - Manutenção das Ações da Programa de Atenção Primária em Saúde - PACS
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transf. ag. de saúde e comb. às endemias
  • Histórico: REFERENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000218 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 72.000,00
00000200 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 35.474,33
00000212 30 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 35.474,33
00000034 28 de fevereiro de 2024 Empenho Anulado 2.210,67
00000600 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 34.315,00
00000697 28 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 34.315,00