TRANSPARÊNCIA

Dados do pagamento de número 11010026


  • Data do pagamento 11/01/2022
  • Valor 80,68 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 29,51 11103 Banco do Brasil S.A. PARELHAS 1106 191892
N/A Débito 189,93 11104 Banco do Brasil S.A. PARELHAS 1106 191892
N/A Débito 739,15 11105 Banco do Brasil S.A. PARELHAS 1106 191892
N/A Débito 98,41 11106 Banco do Brasil S.A. PARELHAS 1106 191892
N/A Débito 80,68 11107 Banco do Brasil S.A. PARELHAS 1106 191892
N/A Débito 1.783,47 11108 Banco do Brasil S.A. PARELHAS 1106 191892
N/A Débito 4.173,54 11109 Banco do Brasil S.A. PARELHAS 1106 191892

Dados do empenho de número 03010040
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: COMPANHIA ENER GETICA DO RIO GRANDE DO NOR TE
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0036 - Manutencao do Fundo Municipal de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.060 - Custeio das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: fornecimento de energia eletrica, destinadas a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010040 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 7.094,69
11010002 11 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 7.094,69
11010028 11 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 4.173,54
11010027 11 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 1.783,47
11010026 11 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 80,68
11010025 11 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 98,41
11010024 11 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 739,15
11010023 11 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 189,93
11010022 11 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 29,51