Prefeitura Municipal de Campo Grande ( 02/01/2018 a 02/05/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 23020014
- Data do pagamento 23/02/2018
- Valor 700,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 700,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAMPO GRANDE | 1021 | 314080 |
Dados do empenho de número 02010059
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Global
- Credor: ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRO DUTOS DE INFOR MÁTICA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Sec.Mun. de Trib. Fin. e Planejamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0008 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO MUNICIPAL
- Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção das Atividades da Sec.Mun. de Trib. Fin e Planejamento
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: Termo aditivo de prorrogação de vigência da contratação de empresa para fornecimento de licença de uso e locação de softwares Tributação, com atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, implantação, conversão de dados pré-existentes, suporte técnico via telefona, asseco remoto e visita in-loco e treinamento dos usuários do sistema da Prefeitura Municipal de Campo Grande/RN
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010059 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 6.300,00 |
22020071 | 22 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
23020014 | 23 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
28020035 | 28 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
01030002 | 1 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
19040005 | 19 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 700,00 |