Dados do pagamento de número 17040085


  • Data do pagamento 17/04/2024
  • Valor 2.250,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.250,00 41704 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 97446

Dados do empenho de número 16040028
  • Empenho feito em 16/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: LUIZ OTÁVIO MO NTENEGRO JORGE
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Procuradoria Geral do Município
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão Pública Moderna e Transparente
  • Projeto / Atividade: 2.014 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: diarias de viagem à Belém/PA, pago ao Procurador Adjunto para participar de reuniões administrativas na SPU, SEOP, Comando Regional da Aeronautica e CPRM, nos dias 16 à 20/04/2024. Portaria 274/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
16040028 16 de abril de 2024 Empenho Realizado 2.250,00
16040038 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.250,00
17040085 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.250,00