Dados do pagamento de número 17040084


  • Data do pagamento 17/04/2024
  • Valor 1.250,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.250,00 19312 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 97446

Dados do empenho de número 16040026
  • Empenho feito em 16/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCISCO DE A SSIS E SILVA F ILHO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0008 - Morar Melhor
  • Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção da Sec. Mun. de Serviços Urbanos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: diarias de viagem à Belém/PA, pago ao Chefe Departamento de Urbanismo para participar de reuniões junto à SEOP, SPU, CPRM e ITERPA referente a assuntos diversos, nos dias 16 à 20/04/2024. Portaria 270/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
16040026 16 de abril de 2024 Empenho Realizado 1.250,00
16040035 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.250,00
17040084 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.250,00