Dados do pagamento de número 17040089


  • Data do pagamento 17/04/2024
  • Valor 105,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 105,00 111554 Caixa Econômica Federal OURILANDIA DO N 3575 6240466

Dados do empenho de número 17040002
  • Empenho feito em 17/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JADSON COSTA E SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.122 - Manutenção das Unidades Hospitalares
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Diárias pagas a motorista, lotado no HMOJG, ref. a remoção de paciente de TFD a Our. do Norte-Pa, no dia 09/04/2024. Port. n° 658/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
17040002 17 de abril de 2024 Empenho Realizado 105,00
17040003 17 de abril de 2024 Liquidação Realizado 105,00
17040089 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 105,00