Dados do pagamento de número 12040233


  • Data do pagamento 12/04/2024
  • Valor 750,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 750,00 110300 Caixa Econômica Federal OURILANDIA DO N 3575 6240466

Dados do empenho de número 12040009
  • Empenho feito em 12/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CATIANA PEREIR A BRITO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Diárias pagas a tec. em enf., lotada na UPA, cont. n° 039/2024, ref. a acomp. de paciente de TFD a Belém-Pa, nos dias 03/04 a 05/04/2024. Port. n° 610/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
12040009 12 de abril de 2024 Empenho Realizado 750,00
12040012 12 de abril de 2024 Liquidação Realizado 750,00
12040233 12 de abril de 2024 Pagamento Realizado 750,00