Dados do pagamento de número 10040035


  • Data do pagamento 10/04/2024
  • Valor 5.397,33 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.397,33 41027 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 124745

Dados do empenho de número 27030130
  • Empenho feito em 27/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SEBASTIANA DUA RTE PEREIRA 54 404949000186
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.120 - Manutenção das Ações do programa Melhor em Casa - EMAD/EMAP
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: Serviços de assistencia social de indivíduos, familias, comunidade e instituições no EMAD, contratação em consonância com a lei n° 8.666/93

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27030130 27 de março de 2024 Empenho Realizado 5.397,33
27030135 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 5.397,33
10040035 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 5.397,33