Dados do pagamento de número 08040219


  • Data do pagamento 08/04/2024
  • Valor 2.332,18 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.959,03 101931 Caixa Econômica Federal OURILANDIA DO N 3575 6240466

Dados do empenho de número 21030053
  • Empenho feito em 21/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ALBERTO RODRIG UES DE OLIVEIR A
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.120 - Manutenção das Ações do programa Melhor em Casa - EMAD/EMAP
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Prestação de serviços para condução de veículos na EMAD, ref. 03/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21030053 21 de março de 2024 Empenho Realizado 2.332,18
21030055 21 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.332,18
08040219 8 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.332,18