Dados do pagamento de número 28030026


  • Data do pagamento 28/03/2024
  • Valor 1.785,72 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.500,00 0 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 166200

Dados do empenho de número 27030048
  • Empenho feito em 27/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARIA ALDENIR DA SILVA FREIT AS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0005 - Somos Todos Iguais
  • Projeto / Atividade: 2.142 - Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: prestação de serviços como Agente Administrativo, junto ao Programa Bolsa Familia, ref. ao mês 03/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27030048 27 de março de 2024 Empenho Realizado 1.785,72
27030051 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.785,72
28030026 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.785,72