Dados do pagamento de número 07030093


  • Data do pagamento 07/03/2024
  • Valor 1.943,28 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.632,36 135661 Caixa Econômica Federal OURILANDIA DO N 3575 6240466

Dados do empenho de número 01030192
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ELIZANDRA PERE IRA SOBRINHO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.117 - Manutenção da Unidade de Referência Especializada - URE
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de copa e cozinha na URE, ref. 02/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030192 1 de março de 2024 Empenho Realizado 1.943,28
01030132 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.943,28
07030093 7 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.943,28