Dados do pagamento de número 22040011


  • Data do pagamento 22/04/2024
  • Valor 60.490,38 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 60.490,38 42207 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 204641

Dados do empenho de número 01030051
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: PETRO POSTO XI NGU COMERC. DE COMBUSTIVEL L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE084/2022-SRP'
  • Unidade orçamentária: 002 - Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento
  • Função: 18 - Gestão Ambiental
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0009 - Sustentabilidade Ambiental
  • Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção da Sec. Exec. Mun. de Meio Ambiente
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: aquisição de combustíveis e lubrificantes, atendendo as necessidades desta secretaria, conforme contrato nº20240018 e PE084/2022-SRP.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030051 1 de março de 2024 Empenho Realizado 1.744.138,00
25030120 25 de março de 2024 Liquidação Realizado 21.806,23
26030001 26 de março de 2024 Pagamento Realizado 21.806,23
03040023 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 59.993,56
04040006 4 de abril de 2024 Pagamento Realizado 59.993,56
22040011 22 de abril de 2024 Pagamento Realizado 60.490,38
22040006 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 60.490,38
06050080 6 de maio de 2024 Pagamento Realizado 69.392,94
06050033 6 de maio de 2024 Liquidação Realizado 69.392,94
20050002 20 de maio de 2024 Liquidação Realizado 62.665,19