Dados do pagamento de número 08030226


  • Data do pagamento 08/03/2024
  • Valor 3.452,45 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.820,60 124767 Caixa Econômica Federal OURILANDIA DO N 3575 6240466

Dados do empenho de número 23020114
  • Empenho feito em 23/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ALINE SOUSA DO S SANTOS GOMES
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Prestação de serviços tecnicos em enf. para auxilio de enfermeiros nas ações de promoção, reabilitação, prevenção e recuperação de saúde coletiva ou invidual na UPA, ref. 02/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23020114 23 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 3.452,45
23020156 23 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 3.452,45
08030226 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 3.452,45