Dados do pagamento de número 15030045


  • Data do pagamento 15/03/2024
  • Valor 160,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 160,00 112659 Caixa Econômica Federal OURILANDIA DO N 3575 6240466

Dados do empenho de número 14030024
  • Empenho feito em 14/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FAGNER SOUSA L IMA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: diárias de viagem pago a Téc.Enf., lotada na UPA, para acompanhar paciente de TFD, para cidade de Redenção-PA, no dia 09/03/2024.Port.467/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14030024 14 de março de 2024 Empenho Realizado 160,00
14030034 14 de março de 2024 Liquidação Realizado 160,00
15030045 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 160,00