Dados do pagamento de número 08030106


  • Data do pagamento 08/03/2024
  • Valor 750,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 750,00 16723 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 124745

Dados do empenho de número 08030056
  • Empenho feito em 08/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ROBERTO FERNAN DES PIRES
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: diárias de viagem pago a Téc. Enfermagem, lotado na UPA, para acompanhar paciente de TFD, na cidade de Belém-PA, no dia 04/03 a 06/03/2024.Port.429/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08030056 8 de março de 2024 Empenho Realizado 750,00
08030059 8 de março de 2024 Liquidação Realizado 750,00
08030106 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 750,00