Dados do pagamento de número 01030051


  • Data do pagamento 01/03/2024
  • Valor 770,96 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 770,96 118635 Caixa Econômica Federal OURILANDIA DO N 3575 6240466

Dados do empenho de número 01030024
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EURIPEDES EVAN GELISTA PEREIR A
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para remoção de paciente de TFD, para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, no dia 24/02 a 25/02/2024.Port.391/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030024 1 de março de 2024 Empenho Realizado 770,96
01030026 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 770,96
01030051 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 770,96