Dados do pagamento de número 01030041


  • Data do pagamento 01/03/2024
  • Valor 105,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 105,00 115473 Caixa Econômica Federal OURILANDIA DO N 3575 6240466

Dados do empenho de número 01030015
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: DAVID ELIZONDO SOUZA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para levarpaciente de TFD para consultas e exames no hospital HR-PA 279, na cidade de Ourilãndia do Norte-PA, no dia 23/02/2024.Port.383/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030015 1 de março de 2024 Empenho Realizado 105,00
01030017 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 105,00
01030041 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 105,00