Dados do pagamento de número 28020023


  • Data do pagamento 28/02/2024
  • Valor 600,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 600,00 116068 Caixa Econômica Federal OURILANDIA DO N 3575 6240466

Dados do empenho de número 28020015
  • Empenho feito em 28/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CLEIDSON GOMES DE BRITO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.120 - Manutenção das Ações do programa Melhor em Casa - EMAD/EMAP
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: diárias de viagem pago a Motorista, lotado no EMAD, para levar a equipe da Atenção Básica, na Sudoeste, no dia 26/02 a 01/03/2024.Port.365/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28020015 28 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 600,00
28020015 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 600,00
28020023 28 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 600,00