Dados do pagamento de número 23020053


  • Data do pagamento 23/02/2024
  • Valor 52,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 52,50 16361 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 124745

Dados do empenho de número 22020029
  • Empenho feito em 22/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EURIPEDES EVAN GELISTA PEREIR A
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para remoção de paciente de TFD, para a cidade de Ourilândia do Norte-PA, no dia 18/02/2024.Port.333/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22020029 22 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 52,50
22020032 22 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 52,50
23020053 23 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 52,50