Dados do pagamento de número 23020056


  • Data do pagamento 23/02/2024
  • Valor 2.386,48 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.386,48 17155 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 124745

Dados do empenho de número 22020026
  • Empenho feito em 22/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: DAVID ELIZONDO SOUZA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para remoção de paciente de TFD, para a cidade de Belém-PA, no dia 13/02 a 15/02/2024.Port.316/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22020026 22 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 2.386,48
22020029 22 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.386,48
23020056 23 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 2.386,48