Dados do pagamento de número 22020056


  • Data do pagamento 22/02/2024
  • Valor 298,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 298,00 22205 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 129631

Dados do empenho de número 02010298
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: R DA SILVA SOU SA EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE021/2022-SRP'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0005 - Somos Todos Iguais
  • Projeto / Atividade: 2.152 - Manutenção do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: contratação de empresa especializada no serv. de internet Fibra Ótica, com garantia de banda 100% de upload e download para atender o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Vigência 02/01 à 31/12/2023. Segundo aditivo ao contrato N°20220240 PE021/2022-SRP.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010298 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 3.576,00
19020020 19 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 298,00
22020056 22 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 298,00
05030096 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 298,00
11030389 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 298,00
04040083 4 de abril de 2024 Liquidação Realizado 298,00
12040340 12 de abril de 2024 Pagamento Realizado 298,00