Dados do pagamento de número 30010113


  • Data do pagamento 30/01/2024
  • Valor 6.480,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.056,60 10130 Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) SANTANDER 3751 450000038

Dados do empenho de número 02010275
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS, lotados na UPA Unidade Pronto Atendimento ref. ao mês 01/2023.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010275 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 6.480,00
30010043 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 6.480,00
30010113 30 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 6.480,00