Dados do pagamento de número 09020026


  • Data do pagamento 09/02/2024
  • Valor 4.011,91 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.204,81 13986 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 124745

Dados do empenho de número 24010119
  • Empenho feito em 24/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: LEUZILENE EVAN GELISTA DE SOU ZA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.117 - Manutenção da Unidade de Referência Especializada - URE
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: Prestação de serviços para avaliação, prescrição e tratamento fisioterapico na URE, ref. 01/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24010119 24 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 4.011,91
24010118 24 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 4.011,91
09020026 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 4.011,91