Dados do pagamento de número 09020112


  • Data do pagamento 09/02/2024
  • Valor 52,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 52,50 20937 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 124745

Dados do empenho de número 08020026
  • Empenho feito em 08/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FAGNER SOUSA L IMA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: Diárias pagas a tec. em enf., lotado na UPA, ref. a acomp. de paciente de TFD a Our. do Norte-Pa, nos dias 28/01/2024. Port. n° 217/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08020026 8 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 52,50
08020038 8 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 52,50
09020112 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 52,50