Dados do pagamento de número 15020277


  • Data do pagamento 15/02/2024
  • Valor 172.500,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 172.500,00 103546 Caixa Econômica Federal OURILANDIA DO N 3575 6240466

Dados do empenho de número 01020158
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: INSTITUTO DE S AUDE DA AMAZON IA - ISAM
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: 'IN010/2021_CH01'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Prestação de Serviços Médicos, Enfermagem e Exames, para Manutenção das Unid.Hospitalares, URE E UPA CONTRATO Nº20220047, IN010/2021-CH01.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020158 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 172.500,00
07020002 7 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 172.500,00
15020277 15 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 172.500,00