Dados do pagamento de número 25040021


  • Data do pagamento 25/04/2024
  • Valor 83.577,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 83.577,00 42505 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 204641

Dados do empenho de número 02010118
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: SERVICOL SERVI ÇOS E CONSTRUÇ ÕES LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Carona'
  • Número da licitação: 'ARP023/2021'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
  • Função: 18 - Gestão Ambiental
  • Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
  • Programa de governo: 0009 - Sustentabilidade Ambiental
  • Projeto / Atividade: 2.077 - Coleta e Transporte de Lixo Urbano
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transf. comp. fin. recursos minerais
  • Histórico: contratação de empresa especializada para prestação do serviços de locação de veiculos pequenos, médio e grande porte, atendendo a esta secretaria, conforme terceiro aditivo contrato nº20210206 ARP023/2021.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010118 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 1.002.924,00
05020037 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 83.577,00
15020287 15 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 83.577,00
28020025 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 83.577,00
20030002 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 83.577,00
01040009 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 83.577,00
25040021 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 83.577,00
29040023 29 de abril de 2024 Liquidação Realizado 83.577,00
17050017 17 de maio de 2024 Pagamento Realizado 83.577,00